Несмотря на то, что подготовка и обработка первичной документации не всегда требуют участия квалифицированного бухгалтера, эти документы важны для предприятия, т.к. являются письменным разрешением на совершение всех хозяйственных операций. Наличие первичной документации, правильность ее оформления и хранения проверяются контролирующими органами при проведении плановых, внеплановых проверок. Несоответствие форм первичных документов нормам действующего законодательства в области бухгалтерского учета, финансов, неправильное их заполнение могут заставить сомневаться представителя контролирующего органа в законности проведения операции – снятия денег со счета, взятия их из кассы, выдачи подотчет или оплаты материалов, сторонних услуг, и т.д.
Первичная документация должна раскрывать содержание и особенность проведенной операции, содержать все необходимые данные для дальнейшего ведения достоверного учета, проведения анализа деятельности и оперативного управления.
Первичные документы должны соответствовать таким требованиям:
После оформления первичная документация подлежит обработке, которая включает в себя такие этапы:
Для оперативного ведения бухгалтерского учета предприятия устанавливают сроки и порядок подачи в бухгалтерию оформленных первичных документов.
Порядок документооборота устанавливает главный бухгалтер и его распоряжения в этом направлении обязательны для исполнения теми работниками, которые занимаются оформлением хозяйственных операций и заполнением первичных документов.
Для рациональной организации учета на предприятии, обеспечения достоверности его данных разрабатывается, утверждается график документооборота, в котором прописываются:
Первичные документы и приложенные к ним регистры бухгалтерского учета после обработки, окончания отчетного периода в хронологическом порядке подшиваются в папки, сдаются в архив. Как правило, выдача первичных документов на руки после их сдачи в архив, не допускается.
В 2016 году все больше и больше компаний доверили составление и сдачу бухгалтерской отчетности внешнему исполнителю. Переход на бухгалтерский аутсорсинг возможен в полном или частичном обьеме.
Частичный учёт подразумевает, что заранее оговоренная часть работ будет выполняться вашей фирмой самолично (обычно, это ввод первичных документов и данных в 1С). Полномочия аутсорсинговой фирмы в этом случае – вести учёт, а также составлять отчётные документы до конца действующего периода и предоставлять их контролирующим учреждениям. Наша компания так же возьмет на себя все работы связанные с начислением зарплаты и кадровым учетом, а так же налоговой отчетностью.
Полный учет подразумевает под собой : «вбивание» первичных данных, формирование отчётов, кадровое делопроизводство, расчёт зарплат, ведение кассовых операций, архивация и подготовка документов для плановой проверки.
Наши принципы формирования бухгалтерской отчетности:
Наша фирма обещает вам высокое качество аудита бухгалтерской отчетности. Обращаясь в нашу компанию, вы можете быть уверены, что мы ответственно подойдем к вашей бухгалтерии и качественно выполним свою работу. Аутсорсинг бухгалтерских услуг в нашей компании для вас это:
Услуга аутсорсинга придаёт уверенности руководителю в проводимых бухгалтерских действиях, поскольку наши специалисты выполняют каждую операцию в соответствии с законом. Также невозможно не обратить внимания на существенную экономию денежных средств ООО. Поскольку вы экономите на оплате труда сотрудников, которые ведут бухгалтерию, на оборудовании их рабочего пространства, то вы сможете потратить эти деньги на осуществление более важных для компании аспектов.
Зачастую, многие бухгалтера, которые работают в компаниях, не следят за изменениями налогового законодательства, которые фиксируются в Налоговом Кодексе. Отсутствие достаточных знаний может привести к тому, что компания будет терять прибыль из-за некорректного налогового учета.
Для того чтобы не столкнуться с такой проблемой проблемой, всегда обращайтесь только к квалифицированным специалистам, которые оказывают услуги высокого качества. Мы предлагаем Вам услуги по подготовке и сдаче бухгалтерской отчетности, которые проведут бухгалтера, имеющий огромный опыт.
Среди существующих в России систем налогообложения есть разные режимы налогов, позволяющие вести деятельность наиболее оптимальным образом, отчисляя в бюджет необходимые суммы соразмерно разновидности деятельности организаций либо индивидуальных предпринимателей. Выбор системы налогообложения представляет собой сложное направление развития бизнеса для Обществ с ограниченной ответственностью либо индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с российским законодательством существует несколько режимов налогообложения, эффективно применяемых компаниями и субъектами индивидуальной предпринимательской деятельности. Общий режим налогообложения не предполагает каких-либо льгот и в бюджет уплачиваются все установленные налоги – на прибыль, на имущество, НДС, НДФЛ, НДПИ, транспортный, земельный и прочие. Специальные налоговые режимы включают в себя УСН и ЕНДВ для некоторых видов хозяйственной деятельности. Перечень уплачиваемых налогов при этом иной, имеет место также снижение налогового бремени
Выбирая налоговый режим, каждая компания при организации своего бухгалтерского учета обязана осуществлять учет с помощью метода двойной записи, применяя План счетов бухучета финансово-хозяйственной деятельности, а также тщательно выполнять требования, описанные в нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учету. Выбор системы налогообложения ООО лучше осуществить до регистрации ООО. Если вид деятельности предприятия попадает под ЕНВД региона, значит, нужно выбирать ЕНВД. В другом случае можно выбрать Общеустановленную систему налогообложения или остановиться на упрощенной системе. Если планируется крупный бизнес с высокими доходами и партнеры по бизнесу потребуют счета-фактуры, оптимальным вариантом будет общая система налогообложения.
Если планируется малый бизнес, то лучше следовать упрощенной системе налогообложения. Главными преимуществами такой системы являются уплата единого налога вместо налога на прибыль, имущество и НДС. УСН применяется также организациями и предприятиями согласно Налоговому кодексу РФ.
Самым популярным режимом налогообложения является УСН. С критериями его применения Вы можете ознакомиться здесь.
При этом перед Вами стразу встанет выбор, так как УСН предполагает два варианта объекта налогообложения («Доходы» или «Доходы минус расходы»)
Объект налогообложения «Доходы» следует выбирать тем организациям, которые преимущественно оказывают услуги (с высокой долей добавленной стоимости). Этот режим упрощает ведение бухгалтерии (не надо вести учет расходов) и меньше привлекает налоговые органы, которым не придется доказывать обоснованность произведенных расходов. Минус этого режима заключается в том, что придется всегда платить минимальный налог, даже если Ваша организация будет находиться в убытке.
Применяется в основном в тех организациях, где имеются большие расходы и маленькая добавленная стоимость реализовываемого имущества. Такие организации смогут включать в расходы транспортные расходы по доставке товара как своим, так и чужим транспортом.
Когда следует выбирать общую систему налогообложения (ОСН)?
Общую систему налогообложения следует применять, если Ваши партнеры по бизнесу крупные юридические лица, которым Вы поставляете свой товар, и включенный Вами в счет-фактуру НДС они смогут вычесть при уплате НДС в бюджет.
При выборе системы налогообложения субъект предпринимательской деятельности до регистрации своего бизнеса подает заявление о выборе системы налогообложения в соответствующие органы.
Мы сможем помочь Вам выбрать оптимальную систему налогообложения для Вашего бизнеса.
Так как ведение бухгалтерского учета является обязательным мероприятием для всех юридических лиц в соответствии с действующим законодательством, то аутсорсинговые услуги переживают пик своей популярности.
Мы берём на себя ответственность за безостановочное документирование и последующий анализ всех хозяйственных операций, которые осуществляются на предприятии. Также мы формируем отчётность, которую передаём в органы контроля. Поскольку каждый руководитель имеет заинтересованность в слаженной работе своей фирмы, а также в грамотном ведении бухучета, то наша компания гарантирует вам полное отсутствие проблем с налоговыми службами, а также сведение риска появления штрафов к нулю.
Порою компании сталкиваются с недобросовестными бухгалтерами, которые ведут некорректно или вовсе не ведут бухгалтерию, и тогда приходится прибегать к восстановлению бухгалтерского учета – а это процесс сложный, требующий от специалистов максимальной заинтересованности в своей работе, должного уровня знаний в сфере действующего законодательства. Также исполняющая фирма должна идти в ногу со временем и быть в курсе всех последних нововведений в данной сфере. Именно такие сотрудники и работают в нашей компании.
Многие руководители допускают одну и ту же ошибку – они думают, что качественное ведение бухгалтерии способен организовать только целый штат сотрудников. Но это повлечет за собой лишь большие расходы на необходимое оборудование рабочих мест, обучение будущих сотрудников, а также на заработную плату.
Для того чтобы избежать этого, наша компания предлагает вам взаимо выгодное сотрудничество, которое ограничивается приемлемой для вас стоимостью.
Услуги бухгалтерского учёта, которые предлагает вам наша компания, помогут вам существенно сэкономить денежные ресурсы. Та сумма, которую вы потратите на содержание одного бухгалтера, зачастую является эквивалентно меньше суммы, которую запрашивают аутсорсинговые компании.
Ещё одним неоспоримым преимуществом для ИП является частичное избавление от своих обязанностей. Поскольку бухгалтерский вопрос ложится на плечи внешней компании, то предприниматель может сосредоточить своё внимание на решении насущных вопросов, которые касаются организации и ведения бизнеса, созданию стратегий его успешного процветания.
Немаловажное преимущество: контракт, который вы подписываете с нашей фирмой, означает, что полная ответственность за бухгалтерское сопровождение ложится на наши плечи. Мы несём всю материальную ответственность, то есть, если возникнет необходимость оплаты штрафов, оплачивать их будет только наша компания.
Что касается особенностей ведения бухгалтерского учета для ООО, и если возникает потребность и в восстановлении бухгалтерского учета, то этот процесс подразумевает большое количество финансовых операций и большой объём документации. Именно по этой причине общества с ограниченной ответственностью доверяют свою бухгалтерию аутсорсинговым компании. Для того чтобы решить для себя, стоит ли довериться подобной компании, мы предлагаем вам предварительный расчет стоимости ведения бухгалтерии именно для вашего предприятия. Вы можете доверять нашим специалистам, ведь они знают все тонкости законодательства, а также помогут вам навести порядок в бухгалтерии!
Расчет заработной платы – функция, которую осуществляет бухгалтерская служба всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть наемные работники. Трудовой Кодекс РФ обязывает выплачивать заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца в день установленный правилами трудового распорядка, коллективным или трудовым договором.
На малых предприятиях расчет заработной платы, как правило, осуществляет главный (он же единственный) бухгалтер или бухгалтер по расчету заработной платы, в крупных холдинговых структурах для этого организуют целые отделы.
Однако все больше компаний среднего и крупного бизнеса обращаются в бухгалтерские компании, оказывающие услуги по расчету заработной платы (то есть переходят на аутсорсинг расчета заработной платы). Причин для этого несколько. Во-первых, не всегда легко найти даже одного хорошего бухгалтера по расчету заработной платы, не говоря уже о нескольких, во-вторых, участок расчета заработной платы наименее связан с другими участками бухгалтерии, его легко выделить и передать на обслуживание специализированным организациям. В-третьих, в расчет зарплаты, в расчет налогов по заработной плате (отчислений с заработной платы) законодатели постоянно вносят те или иные изменения, в-четвертых, многие компании хотят обеспечить максимальную конфиденциальность данных по расчету зарплаты. Поэтому зачастую проще заказать услуги по расчету заработной платы у специалистов в этой области, то есть перейти на аутсорсинг расчета заработной платы.Расчет заработной платы, осуществляемый сторонней организацией, позволит Вам сохранить конфиденциальность условий трудовых договоров. Доступ к информации не будут иметь даже сотрудники Вашей бухгалтерии, особенно, если провайдер, осуществляющий расчет заработной платы, также производит ее перечисление на счета работников.
Ниже приведены типовые схемы взаимодействия между Заказчиком услуги по расчету заработной платы и нашей организацией (Исполнителем):
Схема расчета заработной платы:
Схема расчета отпускных, командировочных, больничных, премий, выплат при увольнении и т.п.:
Для получения более подробной информации Вы можете связаться со специалистами нашей компании по телефону, указанному в разделе «МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ», или оставить сообщение.
Наши эксперты готовы помочь Вам с ведением расчета заработной платы на Вашей территории. Данная услуга может быть актуальна для финансовых и кадровых подразделений во время пиковых нагрузок, при нехватке человеческих ресурсов для выполнения расчётных операций или просто когда Вам нужна экспертиза в области российского законодательства.
В любом случае, какая бы проблема не стояла перед Вами, мы всегда готовы Вам помочь!
Мы прекрасно понимаем, что компании не всегда могут передать процесс расчета заработной платы на сторону в полном объеме. Услуга «Эксперт по расчёту зарплаты у Вас в офисе» как раз и создана для тех организаций, которым необходимо присутствие эксперта 2,3 раза в неделю или, например, 1 раз в две недели для настройки и оптимизации расчетных процессов.
За счет привлечения экспертов ООО «АудитКонсалтингСофт», специалисты Вашей компании смогут перераспределить свои ресурсы для решения более приоритетных задач.
В соответствии с требованиями и нормами трудового законодательства все процедуры по оформлению трудовых отношений в организации или у ИП должны быть зафиксированы в кадровой документации.
По целевой принадлежности кадровая документация делится на две группы:
В отдельную группу выделяется документация по охране труда и безопасности.
Специалисты ООО «АудитКонсалтингСофт» могут оказать Вам эффективную и качественную помощь по всем вопросам разработки и оформления кадровой документации. Они обеспечат ведение всех первичных кадровых документов, разработают внутренние нормативные акты по труду, окажут консультационную поддержку с учетом всех Ваших индивидуальных пожеланий и отраслевой специфики.
Подготовленные нами кадровые документы помогут Вам:
Вы хотите, чтобы кадровые документы были у Вас в порядке? Тогда ждем Ваших обращений в ООО «АудитКонсалтингСофт»!
Налоговое законодательство предусматривает целый перечень различных налоговых льгот и привилегий для различных случаев, которые могут возникнуть в деятельности фирмы. При этом реальным способом уменьшить величину налогов, подлежащих регулярной уплате, может являться детальное изучение налогового законодательства и последующая оптимизация работы компании.
Налоговые ставки зависят от видов деятельности, сумм сделок, количества имущества и правовых оснований владения им, а так же еще от десятков (если не сотен) различных факторов, разобраться в которых сможет лишь профессионал своего дела с соответствующим опытом работы.
Деятельность по планированию налоговых расходов и обязательств компании перед государством называется налоговая оптимизация и может осуществляться как штатным специалистом компании (бухгалтером), так и привлеченными в рамках аутсорсинга профессионалами. В последнем случае с аутсорсером заключается подробный договор о сотрудничестве и все заботы по налоговым вопросам возлагаются на стороннюю фирму.
Эти мероприятия являются абсолютно законными, не имеют ничего общего с серыми схемами ухода от обязанности уплаты налогов и заключаются в правильном применении положений Налогового Кодекса РФ. Оформление и использование налоговых льгот, поиск подходящих специальных налоговых режимов, использование упрощенных схем налогообложения и анализ деятельности фирмы поможет избежать переплат обязательных платежей и сэкономит деньги компании.
Желание ослабить налоговое бремя присуще каждому руководителю предприятия и любому предпринимателю. Не уклониться от налогов, а именно снизить их объем без увеличения налоговых рисков. И такую возможность руководителю дает оптимизация налогообложения предприятия, а индивидуальному предпринимателю, соответственно, – оптимизация налогообложения ИП.
Снижение налогового бремени достигается за счет использования специальных финансовых механизмов: специальных режимов налогообложения, налоговых льгот и т.д. Оптимизация налогообложения организации или предприятия не нарушает действующего законодательства, а использует его возможности. Оптимизация налогообложения ООО и других предприятий малого бизнеса заключается в разработке всевозможных легитимных схем сокращения налоговых отчислений за счет выбора наилучшей комбинации создания правовых форм отношений и допустимых вариантов их интерпретации, не противоречащих действующему законодательству, и последующему внедрению этих схем в финансово-хозяйственную деятельность предприятий и организаций.
Оптимизация налогообложения предприятия позволяет не только снизить налоговое бремя, но и повысить эффективность работы предприятия, а также увеличить его конкурентные преимущества.
Руководителям предприятий и предпринимателям необходимо понимать, что оптимизация налогообложения ИП или предприятия требует от исполнителей глубоких знаний законодательной сферы и солидный опыт в области легальной оптимизации налогообложения. ООО «АКС» располагает такими специалистами и предлагает вам свои услуги по оптимизации налогообложения.
Проведя предварительную экспертизу, мы выявим наиболее уязвимые места в деятельности предприятия и его учетной политике, дадим оценку общему состоянию предприятия, предоставим необходимые рекомендации. В зависимости от особенностей хозяйственной деятельности вашего предприятия мы разработаем оптимальные решения для оптимизации его налогообложения. У нас нет стандартных решений. Все наши решения индивидуальны и разрабатываются конкретно под Заказчика.
Многие люди приобрели квартиры в кредит. И многие из этих людей ищут ответ на вопрос, казалось бы не связанный с крупной покупкой, а именно «как вернуть налоги, уплаченные государству?!». Если выражаться официальным языком то это будет звучать — получение имущественного налогового вычета.
При покупке или продаже недвижимости – квартиры или дома, у примерного работника-плательщика подоходного налога есть возможность получить имущественный налоговый вычет. Эта сумма уменьшит размер дохода, который облагается налогом. При выплате заработной платы с сотрудников взымается подоходный налог в размере 13%. Вот эти 13% уплаченного подоходного налога вы и имеете право вернуть, если приобрели квартиру по программе ипотечного кредитования. То есть для тех, кто получал белую заработную плату и исправно платил налоги, государство идет навстречу и готово вернуть суммы уплаченных налогов. Чем больше был налог, тем больше человеку вернется в виде имущественного налогового вычета. При чем, вас не освобождают от уплаты налогов, а только возвращают то, что уже было уплачено ранее.
В процедуре оформления имущественного налогового вычет есть ряд ограничений. Вы не сможете получить вычет на всю стоимость недвижимости. Государство установило лимит – это 13% от стоимости, но не больше, чем 2 миллиона рублей. Если вы покупаете квартиру к примеру за 5 миллионов вы получите налоговый вычет не на всю сумму, а только на часть. В данном случае его сумма будет составлять 260 тысяч рублей.
Увеличить сумму вычета позволит покупка квартиры на основании долевого участия. При оформлении квартиры в долевую собственность воспользоваться налоговым вычетом могут оба участника. В этом случае сумма будет уже в 2 раза больше.
Также нужно отметить, что воспользоваться возможностью получить налоговый вычет вы можете только один раз в жизни.
При покупке квартиры в кредит можно получить налоговый вычет не только со основной суммы стоимости квартиры, но и с процентов по кредиту. В этом случае лимит в 2 миллиона рублей отсутствует.
Налоговый вычет по процентам за ипотеку имеет свои нюансы, разобраться с которыми помогут специалисты нашей компании. Отметим, что налоговый вычет по процентам выплатят уже после выплаты основного налогового вычета за покупку квартиры.
Чтобы получить налоговый вычет необходимо будет оформить документы:
По времени процесс получения вычета может занять 3-4 месяца, после того как вы предоставите в органы налоговой службы все необходимые документы.
Мы с радостью поможем вам собрать весь пакет документов, чтоб иметь возможность пользоваться имущественным налоговым вычетом и проконсультируем по всем нюансам этого непростого процесса.